Финансовое состояние ООО "ВЕРТИКАЛЬ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ВЕРТИКАЛЬ"
ИНН: 5001130040 (Москва)
Отрасль: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2025 год: 61,8 млн. руб. (+25% за год) - 14208 место среди 44,5 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2025: 38,5 млн. руб. (+65% за год) - 14102 место
Чистые активы на 31 декабря 2025: 5,6 млн. руб. (+34% за год)
Чистая прибыль за 2025 год: 2,08 млн. руб. (+93% за год)
Среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2025 год: 7 чел.
Организация использует специальный налоговый режим: УСН
Дополнительные данные ФНС (2025 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ВЕРТИКАЛЬ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2024 год

хуже

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2024 год
с отраслевыми
(46.90 "Торговля оптовая неспециализированная", 20,1 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(569 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,18
0,24
0,18
0,39
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,2
0,2
0,2
0,3
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,2
0,4
0,2
0,6
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,2
1,5
1,2
1,8
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,1
1
1,1
1,3
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,1
0,08
0,1
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
2,9%
3,2%
2,9%
5,5%
3.2. Норма чистой прибыли
2,2%
1,9%
2,2%
3,2%
3.3. Рентабельность активов
6,5%
5,3%
6,5%
7,2%
Итоговый балл -0,3
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
-1,1
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ВЕРТИКАЛЬ" за 2024 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ВЕРТИКАЛЬ" за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 20,1 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая неспециализированная" (код по ОКВЭД2 46.90). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ВЕРТИКАЛЬ", 2024 г. Отраслевые показатели, 2024 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,18 ≤0,06 0,24 ≥0,59
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 1994 тыс. руб., чтобы он составил 24% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,18 ≤0,02 0,19 ≥0,56
Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом.
Коэффициент обеспеченности запасов 2,14 ≤0,07 0,67 ≥2,01
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у ¾ аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,18 ≤0,12 0,39 ≥0,73
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций.

1.2. Платежеспособность ООО "ВЕРТИКАЛЬ"

Показатели ООО "ВЕРТИКАЛЬ", 2024 г. Отраслевые показатели, 2024 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,22 ≤1,08 1,48 ≥3,23
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,12 ≤0,69 1,05 ≥2,03
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,11 ≤0,01 0,08 ≥0,39
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ВЕРТИКАЛЬ", 2024 г. Отраслевые показатели, 2024 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 2,94% ≤0,94% 3,21% ≥8,21%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 2,71% ≤0,8% 2,85% ≥7,57%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 2,17% ≤0,46% 1,91% ≥5,78%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ВЕРТИКАЛЬ" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2024 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 6,47% ≤1,02% 5,32% ≥17,3%
Отдача от использования всех активов выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 30,9% ≤10,6% 32,5% ≥86,4%
Отдача от собственного капитала в 2024 году ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача - - - -
У организации отсутствуют основные средства.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ВЕРТИКАЛЬ", 2024 г. Отраслевые показатели, 2024 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 122 ≥264 137 ≤68,2
Организации требуется меньше времени для получения выручки, равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 81,5 ≥141 60,5 ≤25,3
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 122 ≥290 151 ≤76,1
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других аналогичных хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ВЕРТИКАЛЬ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 569 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО "ВЕРТИКАЛЬ", 2024 г. Общероссийские показатели, 2024 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,18 ≤0,09 0,39 ≥0,76
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,18 ≤0 0,27 ≥0,71
Коэффициент обеспеченности запасов 2,14 ≤-0,01 0,85 ≥3,72
Коэффициент покрытия инвестиций 0,18 ≤0,22 0,58 ≥0,85
Коэффициент текущей ликвидности 1,22 ≤1,09 1,84 ≥4,97
Коэффициент быстрой ликвидности 1,12 ≤0,74 1,3 ≥3,52
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,11 ≤0,02 0,15 ≥0,73
Рентабельность продаж 2,94% ≤1,39% 5,54% ≥14,5%
Рентабельность продаж по EBIT 2,71% ≤1,22% 4,88% ≥13,6%
Норма чистой прибыли 2,17% ≤0,55% 3,19% ≥10,8%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 6,47% ≤0,99% 7,2% ≥25,3%
Рентабельность собственного капитала 30,9% ≤7,47% 29,2% ≥83,3%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 122 ≥278 134 ≤66,3
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 81,5 ≥151 62,8 ≤24
Оборачиваемость активов, в днях 122 ≥374 174 ≤84,8

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ВЕРТИКАЛЬ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ВЕРТИКАЛЬ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности 0 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли 0 -1
3.3. Рентабельность активов +1 -1
Итоговый балл -0.3

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

-1.1

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерско