Финансовое состояние ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть"
ИНН: 7706107510 (Москва)
Отрасль: 06.10.1 Добыча сырой нефти
Организационно-правовая форма: 12247 - Публичные акционерные общества
Последний год, за который есть отчетность в базе ФНС: 2019 (нужен 2020?)
Активы на 31.12.2019: 12 323 497 млн. руб. (1 место среди 351 предприятия в отрасли)
Выручка за 2019 год: 6 827 526 млн. руб. (1 место). См. рейтинг

Год:

Финансовое состояние ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2018 год

значительно хуже

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2018
с отраслевыми
(06.10.1 "Добыча сырой нефти", 115 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(10 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,2
0,6
0,2
0,2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-1,2
-0,2
-1,2
0,06
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,7
0,8
0,7
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,4
1,5
1,4
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,4
1,3
1,4
0,9
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,5
0,2
0,5
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
9%
20,7%
9%
3,9%
3.2. Норма чистой прибыли
6,6%
17,9%
6,6%
1,8%
3.3. Рентабельность активов
3,9%
15,9%
3,9%
4,3%
Итоговый балл -1,1
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.
+0,6
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:

Полный сравнительный финансовый анализ показателей ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть" за 2018 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть" за 2018 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2018 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 115 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Добыча сырой нефти" (код по ОКВЭД2 06.10.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,16 ≤0,31 0,62 ≥0,77
Значение коэффициента автономии намного ниже среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 15053257885 тыс. руб., чтобы он составил 62% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1,24 ≤-1,39 -0,21 ≥0,52
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -37,64 ≤-13,39 -3,06 ≥7,9
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,74 ≤0,66 0,8 ≥0,88
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций.

1.2. Платежеспособность ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть"

Показатели ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,43 ≤0,82 1,48 ≥3,06
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,36 ≤0,61 1,33 ≥2,92
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,53 ≤0 0,17 ≥0,95
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 8,98% ≤11,4% 20,7% ≥32,4%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручке существенно ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 12,7% ≤11,6% 24,4% ≥36,7%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 6,61% ≤6,62% 17,9% ≥27,9%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручке.У ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть" этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,96 ≤3,2 20,3 ≥84,9
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в существенно меньшей степени, чем в среднем по отрасли.
Рентабельность активов 3,94% ≤5,51% 15,9% ≥34,5%
Отдача от использования всех активов значительно ниже, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 24,8% ≤13,2% 34,2% ≥62,3%
Отдача от собственного капитала в 2018 году нижесреднеотраслевой.
Фондоотдача 5,68 ≤1,28 2,16 ≥4,29
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 214 ≥180 102 ≤68,7
Организации требуется значительно больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 135 ≥105 54,6 ≤32,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 612 ≥542 351 ≤236
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сравниваемых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 10 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть", 2018 г. Общероссийские показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,16 ≤0,07 0,24 ≥0,53
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1,24 ≤-0,14 0,06 ≥0,31
Коэффициент обеспеченности запасов -37,64 ≤-0,55 0,25 ≥1,52
Коэффициент покрытия инвестиций 0,74 ≤0,16 0,44 ≥0,72
Коэффициент текущей ликвидности 1,43 ≤1,02 1,3 ≥2,1
Коэффициент быстрой ликвидности 1,36 ≤0,6 0,94 ≥1,43
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,53 ≤0,02 0,11 ≥0,39
Рентабельность продаж 8,98% ≤1,03% 3,93% ≥10,1%
Рентабельность продаж по EBIT 12,7% ≤1,03% 3,63% ≥9,8%
Норма чистой прибыли 6,61% ≤0,25% 1,76% ≥6,39%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,96 ≤1,43 3,74 ≥17,1
Рентабельность активов 3,94% ≤0,65% 4,29% ≥12,6%
Рентабельность собственного капитала 24,8% ≤6,63% 23,1% ≥56,7%
Фондоотдача 5,68 ≤5,3 33 ≥295
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 214 ≥202 121 ≤70,9
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 135 ≥102 55,1 ≤28,5
Оборачиваемость активов, в днях 612 ≥336 177 ≤92,3

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности 0 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 +1
3.2. Норма чистой прибыли -2 +2
3.3. Рентабельность активов -2 -1
Итоговый балл -1.1

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.

+0.6

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть" (далее – Организация) за 2018 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является добыча сырой нефти (код по ОКВЭД 06.10.1). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть" на 31.12.2018 значительно хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности добыча сырой нефти (код по ОКВЭД 06.10.1). При этом в 2018 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

В связи с тем, что среднеотраслевые показатели для данного вида деятельности намного выше общероссийских, при сравнении со всеми организациями наблюдается положительный результат. Финансовое положение ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 29.09.2020

Год:



История финансового состояния ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда изменится финансовое состояние ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть".

Дополнительные проверки

ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" 8608048498 849 688 866 518 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ТЕСТ
ПАО "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ" 0274051582 703 150 632 954 Республика Башкортостан ТЕСТ
АО "САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ" 8603089934 468 772 591 187 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ТЕСТ
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" 1106014140 442 375 553 696 Республика Коми ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2018, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>