Финансовое состояние ООО "ИНТЕРТРЕЙДСОЛЮШНС"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ИНТЕРТРЕЙДСОЛЮШНС"
ИНН: 7705860199 (Москва)
Отрасль: 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2025 год: 10,4 млн. руб. (-68.7% за год) - 12263 место среди 17,9 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2025: 31 млн. руб. (-23.1% за год) - 5924 место
Чистые активы на 31 декабря 2025: 5,03 млн. руб. (-8.4% за год)
Чистая прибыль за 2025 год: -464 тыс. руб. (-480 тыс. руб. за год)
Среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2025 год: 3 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.08.2026: 679 тыс. руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2025 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ИНТЕРТРЕЙДСОЛЮШНС"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2024 год

значительно хуже

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2024 год
с отраслевыми
(52.29 "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками", 8,45 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(569 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,14
0,25
0,14
0,39
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,1
0,2
0,1
0,3
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,1
0,5
0,1
0,6
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,1
1,5
1,1
1,8
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,1
1,3
1,1
1,3
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,3
0,1
0,3
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
1,4%
3,2%
1,4%
5,5%
3.2. Норма чистой прибыли
0%
1,9%
0%
3,2%
3.3. Рентабельность активов
0%
6,1%
0%
7,2%
Итоговый балл -1,1
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.
-1,1
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ИНТЕРТРЕЙДСОЛЮШНС" за 2024 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ИНТЕРТРЕЙДСОЛЮШНС" за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 8,45 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками" (код по ОКВЭД2 52.29). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ИНТЕРТРЕЙДСОЛЮШНС", 2024 г. Отраслевые показатели, 2024 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,14 ≤0,05 0,25 ≥0,62
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 6202 тыс. руб., чтобы он составил 25% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,12 ≤-0,1 0,15 ≥0,58
Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом.
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО "ИНТЕРТРЕЙДСОЛЮШНС" в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,14 ≤0,15 0,47 ≥0,77
Низкая величина собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО "ИНТЕРТРЕЙДСОЛЮШНС"

Показатели ООО "ИНТЕРТРЕЙДСОЛЮШНС", 2024 г. Отраслевые показатели, 2024 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,14 ≤1,05 1,46 ≥3,18
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,14 ≤0,95 1,33 ≥2,89
Меньший, по сравнению со среднеотраслевым, коэффициент допускает риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,3 ≤0,02 0,12 ≥0,54
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ИНТЕРТРЕЙДСОЛЮШНС", 2024 г. Отраслевые показатели, 2024 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 1,39% ≤0,87% 3,18% ≥8,55%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT -0,29% ≤0,75% 2,77% ≥8,04%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли 0,05% ≤0,39% 1,9% ≥6,35%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ИНТЕРТРЕЙДСОЛЮШНС" этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2024 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 0,04% ≤0,9% 6,09% ≥21,5%
Отдача от использования всех активов значительно нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 0,29% ≤10,1% 34,7% ≥89%
Рентабельность собственного капитала в 2024 году ниже, чем у трех четвертей аналогичных организаций.
Фондоотдача 889 ≤3,32 11,7 ≥80,1
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации значительно выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ИНТЕРТРЕЙДСОЛЮШНС", 2024 г. Отраслевые показатели, 2024 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 447 ≥208 93,8 ≤46,9
Организации требуется значительно больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 329 ≥146 62,9 ≤28,8
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 453 ≥294 126 ≤57
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сравниваемых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ИНТЕРТРЕЙДСОЛЮШНС" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 569 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО "ИНТЕРТРЕЙДСОЛЮШНС", 2024 г. Общероссийские показатели, 2024 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,14 ≤0,09 0,39 ≥0,76
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,12 ≤0 0,27 ≥0,71
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент покрытия инвестиций 0,14 ≤0,22 0,58 ≥0,85
Коэффициент текущей ликвидности 1,14 ≤1,09 1,84 ≥4,97
Коэффициент быстрой ликвидности 1,14 ≤0,74 1,3 ≥3,52
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,3 ≤0,02 0,15 ≥0,73
Рентабельность продаж 1,39% ≤1,39% 5,54% ≥14,5%
Рентабельность продаж по EBIT -0,29% ≤1,22% 4,88% ≥13,6%
Норма чистой прибыли 0,05% ≤0,55% 3,19% ≥10,8%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 0,04% ≤0,99% 7,2% ≥25,3%
Рентабельность собственного капитала 0,29% ≤7,47% 29,2% ≥83,3%
Фондоотдача 889 ≤3,56 14,3 ≥73,8
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 447 ≥278 134 ≤66,3
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 329 ≥151 62,8 ≤24
Оборачиваемость активов, в днях 453 ≥374 174 ≤84,8

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ИНТЕРТРЕЙДСОЛЮШНС" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ИНТЕРТРЕЙДСОЛЮШНС"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 -2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1